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Fighter
于2019-03-07 14:25 發布 ??924次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-03-07 14:31
您好,后面每月按照系統的開票數據進行申報。或者按照不開票金額進行申報
Fighter 追問
2019-03-07 14:45
前面的不管了嗎?
小黎老師 解答
2019-03-07 14:46
您好,前面的按道理是要管的,如果同意補交稅款這樣是最好的
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有銷售額但是增值稅之前都是零申報,后面如何調整交增值稅
答: 您好,后面每月按照系統的開票數據進行申報。或者按照不開票金額進行申報
增值稅的申報是根據銷售額,如果銷售額是零,沒有發生開票業務,是不是報稅時增值稅就都是零。
答: 銷售額是零,沒有發生開票業務, 報稅時增值稅就都是零
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體工商戶 增值稅和城建稅系統自動零申報了,但是本季度需要繳納增值稅,如何撤銷之前的零申報
答: 登錄電子稅務局 首頁 搜 申報結果查詢 點開看下 能否作廢 不可以的話 只能去稅務大廳
由于以前會計人員專業水平不過關,從2010年到現在有大約14萬的進項稅額已認證但帳面未反映,導致現在帳面應交增值稅與申報表應交增值稅一致,是調整帳面還是納稅申報表?該如何調整?
討論
老師我們行業是營利性普通高中增值稅申報免稅銷售額,不交增值稅,印花稅之前會計是零申報對嗎
小規模納稅人前幾個月增值稅已交清,但是賬上還有增值稅余額,本月該如何調整
1、? A上年度附加稅貸方有余額,但是查詢增值稅申報記錄都是0(附加稅申報也是0)2、? B上年度應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額(查詢申報記錄都是0,而且是小規模,都是免增值稅的)像以上2種情況,今年該如何調整 ,謝謝
小規模納稅人增值稅申報時,申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發票稅額的合計值存在誤差,按申報主表交稅后,“應繳稅金—應交增值稅“科目有零星結余,如何處理?
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
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Fighter 追問
2019-03-07 14:45
小黎老師 解答
2019-03-07 14:46