車船稅,5月購(gòu)買,假如是300元,按年申報(bào)時(shí),應(yīng)申報(bào)金額 問(wèn)
您好,如果車船稅是按年征收的,但車輛是在年中某個(gè)月購(gòu)買的,那么只需要支付該年度剩余月份的比例。 答
我們公司的員工從公司借款 利率是5% 比如他從公 問(wèn)
借其他應(yīng)收款10000 貸銀行存款10000 收款,借銀行存款 10500 貸其他應(yīng)收款 10000財(cái)務(wù)費(fèi)用500 答
老師,請(qǐng)問(wèn)支付給薪酬是不是不能記入應(yīng)付職工薪酬 問(wèn)
同學(xué),你好 最好計(jì)入 答
個(gè)人產(chǎn)權(quán)的廠房沒(méi)有出租部分需交房產(chǎn)稅及土地使 問(wèn)
需要的,個(gè)人產(chǎn)權(quán)的廠房沒(méi)有出租部分需交房產(chǎn)稅及土地使用稅 答
老師,我們公司付給員工的勞動(dòng)促裁履行款,這個(gè)怎么 問(wèn)
仲裁支付的工資正常按工資申報(bào),離職補(bǔ)償按辭退一次性補(bǔ)償申報(bào) 答

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開(kāi)具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開(kāi)一張發(fā)票,導(dǎo)致購(gòu)買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確):購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款紅字:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
答: 你好 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,銷售返利,借庫(kù)存商品(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字)貸應(yīng)付賬款(紅字),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(藍(lán)字),是嗎
答: 您好,是的,您的分錄很正確。


Aban 追問(wèn)
2019-03-06 14:27
辜老師 解答
2019-03-06 14:31