
12月份的時候有個減免稅金, 本來是768.94, 但是我減免的時候寫成了768.93。 現在有個0.01的差額, 這個0.01的差額要怎么調呢, 也是跨了年度
答: 你好!你計入營業務收支就可以了。1分錢沒關系的
企業差額征稅。和減免稅備案在哪里
答: 你好,同學。 https://www.sohu.com/a/245984385_100018308 以北京 的為例,你參考 一下這里的圖解,但各地系統有點差異。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
不超過9萬的的減免稅額怎么做賬
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入

