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子墨微塵
于2019-03-05 16:58 發布 ??655次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-03-05 17:02
借應收1250貸主營業務收入應交稅費 物業費借費用貸應收7800-1250 支付借應收貸銀存
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酒店欠物業費7800,物業經理在酒店消費1250,未付款,1250頂物業費,咋做賬,分錄?
答: 借應收1250貸主營業務收入應交稅費 物業費借費用貸應收7800-1250 支付借應收貸銀存
16年12月物業費,公司12月就付款給對方,但對方要下月才開票,那我12月做分錄怎么做?
答: 做應收賬款,來了發票沖回
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
用銀行存款支付物業費如何做分錄?收到物業費的發票時如何做分錄?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;管理費用 貸;預付賬款
支付了3個月的物業費,怎么做分錄
討論
上個月付的物業費,沒有做賬!這個月怎么寫分錄?
物業公司抵積分,分錄借:應收賬款,貸:預收賬款_物業費,下個月開發商付這筆積分,已開票給開發商,會計分錄如何做,要不要沖前面積分抵物業費?
公司籌建期,預繳物業費9240元。分錄,支付時,借:預付賬款-物業費 9240 貸:銀行存款9240;分攤時,借:管理費用 1540 貸:預付賬款-物業費1540,正確嗎?
公司物業費每月計提分錄如何做?物業費都是先借支付款分錄如何做?收到發票怎么做分錄?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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