
12月開了一份銷項負數沒有抵扣,現在想退這個稅出來,要修改申報表 12月沒有用這張負數發票,申請表填錯了,現修改申報表,怎么填寫
答: 12月份銷項合計是多少填寫到主表第一欄
12月開了一份銷項負數沒有抵扣,現在想退這個稅出來,要修改申報表
答: 你需要去稅務局大廳辦理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,請問一下我家是一般納稅人12月末的時候有一張進貨廠家給我們開的那個負數發票就是我們開的紅字信息表稅額¥3117.29然后這幾張負數發票,我在十二月份沒有認證,但是在申報增值稅報表的時候那個他讓你填進項稅額轉出,我就是表在表二20行填了,然后我沒認證,我也填了,那么在二月報一月份的時候的時候,我這負數發票我又沒認證,然后我再這月申報增值稅報表時,我家1月份專票,金額2396.01,稅額311.49,開普票金額由于這月有負數發票,出現了,銷售額-12192.04,稅額-1584.96,由于出現負數了銷售額,我在未開票銷售額填了9796.03,稅額1273.47,這樣銷售額就是0,但是我申報時,出現提示,在表二20行,填寫進項稅額轉出1105.26,我填了后申報成功申報。問題1—-我1月在報12月的報表沒有認證那個3117,29在2月是不是就的認證這個負數發票,負數發票用認證嗎!!2---我二月報的表對嗎?那進項稅額轉出的1105,26是怎么來的,難道是我家進貨廠家又給我家開了負數發票?再說我發現主表里14行,怎么只顯示1105,26!怎么沒有累計數3117,29加上1105,2
答: 1,專票,即便是負數,也需要認證的 2,3117.29你沒有認證,就不會體現

