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Angel ??
于2019-03-02 16:13 發布 ??944次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-03-02 16:15
你好,一般情況下,小規模納稅人按照銷售額乘以3%就是應交增值稅,
徐阿富老師 解答
小規模納稅人沒有進項稅額
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:19
但是這里用的是專用發票啊,老師都說了是一般納稅人了,你們到底怎么教人的啊
2019-03-02 16:22
你好,請你不要激動,有什么問題可以好好溝通的,是不是別的老師使你搞糊涂了?如果是一般納稅人,本月應交增值稅等于本月銷項稅額+進項稅額轉出-進項稅額-上期留底稅額
2019-03-02 16:26
另外,小規模納稅人取得的專票不能抵扣進項稅額,小規模納稅人也不存在進項稅額問題
2019-03-02 16:31
我沒有搞糊涂,是老師亂說
2019-03-02 16:32
哦,那是其他老師講得不妥當。現在我這樣說你明白了嗎?
2019-03-02 16:35
前提是講課老師說了這是一般納稅人了<br>,目前我只明白一般納稅人增值稅等于銷項稅減進項稅
2019-03-02 16:36
我也知道小規模納稅人是不能抵消進項稅的
2019-03-02 16:48
你好,在沒有別的數據情況下,一般納稅人應交增值稅等于銷項稅額減進項稅額,沒錯的
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說銷項稅是7265.也就是說銷項稅就是增值稅了?增值稅不是銷項稅減增值稅嗎,暈
答: 你好,一般情況下,小規模納稅人按照銷售額乘以3%就是應交增值稅,
增值稅不是銷項稅減去進項稅嗎為什么老是說增值稅就是銷項稅
答: 要繳納的增值稅是銷項稅減去進項稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,增值稅=銷項稅-進項稅,最終目的是把銷項稅遞減完了,可以說增值稅就等于銷項稅嗎?應該怎么描述銷項稅?
答: 你好 這樣描述不準確
增值稅是本月銷項稅額減進項稅額嗎?就是本月應交增值稅嗎?
討論
三月份第一次有銷項要交稅!應交的增值稅就是銷項減進項嗎?有沒有免稅這一說??增值稅申報表應納稅額為什么比銷項減進項稅額小呢??合理不??
本月進項大于銷項,有進項稅額轉出。是不是需要做借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅。也就是說,這個月需要交的增值稅就是進項稅額轉出
增值稅附加是應交增值稅附加,也就是銷項減去進項后再計提附加是嗎?
老師:一般納稅人企業所說就的銷項減進項大于0,就要繳增值稅,這里的銷項是指開具增值稅專用發票和增值稅普通發票的稅額的合計數,是嗎?不是單指增值稅專用發票的稅額合計數呀?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:15
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:19
徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:22
徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:26
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:31
徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:32
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:35
Angel ?? 追問
2019-03-02 16:36
徐阿富老師 解答
2019-03-02 16:48