
公司是一般納稅人,進項稅額500,銷項稅額為1000,按道理說需要繳納500元增值稅費,這個過程會計分錄怎么做
答: 你好,后面需要做,借銷項稅額1000 貸進項稅額500 貸轉出未交增值稅500 然后借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅500 貸應交稅費-未交增值稅 500
一般納稅人公司,進項1000,銷項500,計提時增值稅計提500,繳納時扣除稅盤50元,只繳納450,多計提的50元怎么處理?分錄怎么寫?
答: 您好,多計提跟 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)-稅盤的 ,進行沖抵
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現代服務業,銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。月末結轉分錄:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500實際繳納:借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業外收入50是這樣做的分錄嗎?
答: 是的,是這樣賬務處理的


琳遇而安 追問
2019-03-01 14:40
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2019-03-01 14:40
徐阿富老師 解答
2019-03-01 14:53
琳遇而安 追問
2019-03-01 14:54
徐阿富老師 解答
2019-03-01 14:55