
我們的客戶用了我們公司產品出現了損失。導致他的產品出現了次品,他讓我們買了,開了發票給我們,然后次品沒拉回來,不要了,發票開回來抵應收賬款,怎么做分錄?
答: 你好 借:管理費用/營業外支出 貸:應收賬款
老師,我公司給客戶三年前已經開了發票,報了收入,計入應收賬款,現在客戶付款,打八折給我們,剩下的不給了,打折的這部分怎么做分錄?
答: 你好 借 銀行存款 財務費用 貸應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年12月份開的發票掛在應收賬款開了發票確實了收入····今年2月份客戶說要退貨···把發票也退回來了···跨年度的要怎么做分錄?
答: 你好,開紅票,把年底那筆分錄沖了。


小U 追問
2019-02-25 15:39
月月老師 解答
2019-02-25 15:40
小U 追問
2019-02-25 15:44
月月老師 解答
2019-02-25 16:03
小U 追問
2019-02-25 16:21
月月老師 解答
2019-02-25 16:31
小U 追問
2019-02-25 16:33
月月老師 解答
2019-02-25 16:35