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公司(一般納稅人企業)雖然沒有建筑施工證。但是稅局核定稅種、開出去的發票都有9%的建筑服務,收入都是省內的異地城市的建筑服務收入。這種情況,需要預交增值稅稅嗎?
請問老師,建筑企業異地施工項目預交了企業所的稅2500,實際我們在機構地申報企業所的稅的時候是虧損的,那這種情況下這個異地預交的企業所的稅會退嗎?如果退的話是異地稅務局退還是機構地稅務局退?
建筑企業,有勞務分包。提供異地建筑服務時,勞務公司的發票要下月才能開,預繳增值稅2%的增值稅發票時,所以導致多預繳了一部分,這種情況應該怎么辦?


S u n , 追問
2019-02-23 14:05
汪晨老師 解答
2019-02-23 14:07
S u n , 追問
2019-02-23 14:11
汪晨老師 解答
2019-02-23 14:16
S u n , 追問
2019-02-24 13:07
汪晨老師 解答
2019-02-24 13:18