
工程公司,2018年12月付了設備款但是一月才收到發票,暫估了成本,分錄為借:應付賬款,暫估成本貸:銀行存款 現在要沖回的話怎么沖呢,具體分錄怎么做
答: 可紅沖該分錄,再做一筆正確金額的藍字分錄
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估,1月份收到發票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應付賬款-暫估,貸:主營業務成本-暫估,再做了一筆借:主營業務成本-服務費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業務成本-暫估是負數
答: 把主營業務成本改成利潤分配。未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
18年12月暫估了成本100萬。分錄是借主營業務成本100 貸應付賬款-暫估款100。現在19年拿了18年60萬的發票想沖暫估款。在19年請問分錄應該怎么做。
答: 借,主營業務成本 -100,貸,應付賬款暫估款, -100,借,主營業務成本60,貸應付賬款,60
之前暫估 借庫存1 貸 應付賬款暫估1 借成本1 貸庫存1 如果返回去該賬的話 把之前的分錄沖掉 重新做一個正確的借主營業務成本 暫估 貸應付賬款暫估的話 報表怎么辦呢 5月暫估得了 現在都年底了
12月份憑證,沒有收到發票時,分錄借應付賬款對方企業,貸銀行存款,借主營業務成本暫估數,貸應付賬款暫估數,這月收到發票了怎么做分錄
12月份憑證,沒有收到發票時,分錄借應付賬款對方企業,貸銀行存款,借主營業務成本暫估數,貸應付賬款暫估數,這月收到發票了怎么做分錄


七七 追問
2019-02-21 15:48
文文老師 解答
2019-02-21 15:52
七七 追問
2019-02-21 15:53
文文老師 解答
2019-02-21 16:02