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哈哈
于2019-02-21 14:09 發布 ??280次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2019-02-21 14:11
借;主營業務收入 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸;主營業務收入 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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給下面的分銷商返利,返利是抵貨,貨已提走這個怎么做?
答: 借;主營業務收入 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸;主營業務收入 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
公司年底返利給分銷商,返利抵貨,貨已提走,不開發票,賬務怎么處理?
答: 以后也不開發票是嗎?借銷售費用貸主營業務收入 應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
零售批發衣架的,年底經銷商有個返利,返利是抵貨,貨不是一次性拿走的,這個要怎么做?經銷商,下面也有經銷商。
答: 是你們單位給其他單位返利還是其他單位給你們單位返利?
返利抵貨,貨已提走怎么做賬務處理?
討論
公司給分銷商年底計提返利,返利抵貨賬務怎么處理?
經銷商返利抵貨,抵的貨不是一次性拿走的怎么分錄,
老師,供應商給的返利,返利在采購平臺上,返利后面只能用來提貨(單個商品提貨最多只能有一半的金額用返利,剩余部分貨款正常付款),提貨開票只開正常轉款的金額,返利不開票,這個返利怎么入賬?
供貨商要給我們返利,計提返利的分錄應該怎么做?
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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