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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-02-21 10:27

您好!你現在是其他應收款貸方余額是嗎

1369667468 追問

2019-02-21 11:25

是的

宋生老師 解答

2019-02-21 11:29

你好!借其他應收款 貸其他應付款。金額寫正數

1369667468 追問

2019-02-21 11:31

老師,我打出去的貨款退回,應該是 
借:銀行存款(正數) 
       銀行存款(負數)

宋生老師 解答

2019-02-21 11:32

你好!你具體是發生了什么業務? 
你收到退回的貨物了嗎

1369667468 追問

2019-02-21 11:40

由于單位名稱有誤,銀行退回

宋生老師 解答

2019-02-21 11:43

你好!你支出這個貨款的時候如何做的分錄?借應付賬款 貸銀行存款?

1369667468 追問

2019-02-21 11:59

借:長期待攤 
貸:銀行存款

宋生老師 解答

2019-02-21 13:48

你好!你這樣的話,做相反的分錄就可以了。沖減的時候做相反的分錄。

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相關問題討論
您好!你現在是其他應收款貸方余額是嗎
2019-02-21 10:27:35
其他應收款是負數需要重分類到資產負債表的其他應付款里
2019-03-04 16:17:56
你好 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備) 往來科目是這樣計算填寫的
2018-09-07 15:31:08
你好,你可以做這個調整分錄 借;預付賬款,貸;應付賬款
2019-06-14 10:47:01
要把這些科目在報表上做重分類,賬面可以不調整的
2019-05-28 08:46:46
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