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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-20 09:17

你好 不需要認證  全額抵扣   填申報表來抵扣

包堯 追問

2019-02-20 09:19

填什么申報表?

meizi老師 解答

2019-02-20 09:23

你好 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 
2、《增值稅減免稅申報明細表》: 
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 
二、小規模納稅人 
1、《增值稅減免稅申報明細表》: 
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

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相關問題討論
你好 不需要認證 全額抵扣 填申報表來抵扣
2019-02-20 09:17:51
你好 是的 認證了就只能抵扣進項稅額 這個是不需要認證的 看你稅局看是否可以做進項稅轉出 然后全額抵扣
2019-02-19 15:06:46
不用認證,填寫附表四,減免表,主表就可以
2019-02-20 09:37:10
全額抵扣不能認證了 填寫附表四,減免表,主表23欄,應納稅減征額
2019-02-19 15:03:45
你好, 對的,你的理解很對 可以不認證的,可以全額抵稅的
2019-12-05 09:56:11
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