
申報增值稅時 銷售額與稅額填的時候與發(fā)票小數(shù)點后面對不上怎么處理 是與稅額相符還是與銷售額相符
答: 申報按你銷售額申報,稅額讓他自己出,四舍五入的差異記營業(yè)外收支
小規(guī)模納稅人申報表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值?
答: 第 3 欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”:填寫增值 稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票之外的其他發(fā)票不含稅銷售額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報增值稅(按開票金額申報了銷售額),次月收到代開銷項負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報時,我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報時,錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。

