
公司2019年收到稅務局退回2018年多繳增值稅700元如何做賬務處理?會計分錄是
答: 你好 借:銀行存款 700 貸:應交稅金—應交增值稅(已交稅金) 700
有留底增值稅怎么賬務處理,寫會計分錄
答: 你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問未計提增值稅,繳納增值稅會計分錄怎么處理。
答: 你好,繳納增值稅會計分錄 如果是 一般納稅人, 借;應交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 如果是小規模納稅人, 借;應交稅—應交增值稅增值稅 , 貸;銀行存款


程雨 追問
2019-02-18 16:02
月月老師 解答
2019-02-18 16:23
程雨 追問
2019-02-20 10:31
月月老師 解答
2019-02-20 10:43
程雨 追問
2019-02-20 12:33
月月老師 解答
2019-02-20 13:01