- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-02-18 09:59
您好,借固定資產清理累計折舊貸固定資產,借銀行存款等貸固定資產清理應交稅費—應交增值稅,最好把固定資產清理的余額轉入營業外收入或營業外支出,具體看固定資產清理余額的方向,將固定資產清理轉平
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您好,借固定資產清理累計折舊貸固定資產,借銀行存款等貸固定資產清理應交稅費—應交增值稅,最好把固定資產清理的余額轉入營業外收入或營業外支出,具體看固定資產清理余額的方向,將固定資產清理轉平
2019-02-18 09:59:28

借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產
借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅
借固定資產清理 貸營業外收入
賣虧的話轉入營業外支出。
2018-07-08 12:00:36

需要繳納增值稅嗎,轉入固定資產清理
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產原值
2.清理發生收入、費用、和應納稅額
(1)清理收入
借:銀行存款
貸:固定資產清理
(2)清理發生的費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
(3)計算應納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率,減按2%征收增值稅,還是放棄減稅,應納稅額全額在本分錄中核算)
借:固定資產清理
貸:應交稅費——應交增值稅
借:應交稅費——應交增值稅
貸:銀行存款
3.結轉固定資產清理,固定資產清理科目余額結轉為0。
借:營業外支出
貸:固定資產清理
或借:固定資產清理
貸:營業外收入
2020-07-01 20:13:39

你好!
具體是什么業務呢
2020-01-11 14:26:12

你好,如果之前沒有入賬,購入時的銀行賬就是不平的,購入的錢是誰付的。
2020-02-27 11:38:27
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