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雪雪
于2019-02-17 20:01 發布 ??968次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-02-17 20:05
是的 發工資沖借款的 其他應收款就可以
雪雪 追問
2019-02-17 20:10
那我做帳原來的 借管理費用 貸應付工資。發工資的時候還是要寫借應付工資 貸銀行存款 借款的就是:借銀行存款 貸其它應收款?
玲老師 解答
2019-02-17 20:12
借款的就是:借其他應收款 貸銀行存款 這個分錄 是在借款時做的 發工資時 借應付工資 貸其他應收款
2019-02-17 20:15
1借款:借其他應收款 貸銀行存款 2計提:借管理費用 貸應付職工薪酬 3發放;借應付職工薪酬 貸其他應收款
2019-02-17 20:16
哦,是這樣,明白了,謝謝!
2019-02-17 20:19
不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學習愉快!
2019-02-17 20:31
好的,謝謝!
2019-02-17 20:32
評價怎么沒了?
2019-02-18 08:31
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員工借了款,發工資的時候就沒發了,抵借款了。做帳的時候是沒影響吧?跟平時一樣的做帳,
答: 是的 發工資沖借款的 其他應收款就可以
老師,請問企業向員工借款用于發工資,怎么做帳?
答: 借銀行 貸其他應付款,發工資按圖片這個做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
提前發工資的,有借款的,最后做工資表的時候我需要寫總數嗎
答: 你好! 需要的
老師,麻煩給我解決這個問題一下就是我們13年14年的個人借款從工資里扣除,李宇500元,張士勇1500元,李獻璇1500元,當年工資表已經扣除了,但是漏做帳了,而且李獻璇的工資當時扣成1724.2了,相當于多扣了224.2元,但他已經辭職了,這個錢不給他了,那個老師交一下現在我要怎么調這個帳呢,分錄怎樣做?
討論
老師您好 ,我想問一下4月份有個員工借款2000元 ,我發工資時候已經給扣了,但是我沒做賬,我想現在做,賬是怎么做的,4月份發生的事情,我6月在做賬,會有影響嗎?
在做外帳時,支付當月社保 借:管理費-社保 計提工資(當月):借管理費-工資 代付社保款-個人 貸-應付工資 貸 銀行帳 支付工資時: 借:應付工資
我年終報表也就是12月報表做帳期未數應付工資在借方,這樣對嗎?
你好,如果有員工借款抵工資,但是發工資都是內賬用個人卡發?這個怎么弄?現在老板要讓從公戶上轉,這個怎么做賬?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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雪雪 追問
2019-02-17 20:10
玲老師 解答
2019-02-17 20:12
玲老師 解答
2019-02-17 20:15
雪雪 追問
2019-02-17 20:16
玲老師 解答
2019-02-17 20:19
雪雪 追問
2019-02-17 20:31
雪雪 追問
2019-02-17 20:32
玲老師 解答
2019-02-18 08:31