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莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-13 18:13

你好,資產負債表日,預計未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異的,按應減記的金額,借記“所得稅費用——當期所得稅費用”科目,貸記遞延所得稅資產科目。

莊老師 解答

2019-02-13 18:16

所得稅費用=當期所得稅費用+遞延所得稅費用, 當期所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率,

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你好,資產負債表日,預計未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異的,按應減記的金額,借記“所得稅費用——當期所得稅費用”科目,貸記遞延所得稅資產科目。
2019-02-13 18:13:28
您好,同學,很高興為您解答!當期末遞延所得稅負債大于期初遞延所得稅負債時,則當期遞延所得稅負債增加,為增加發生額,其差額應記入該帳戶的貸方。此時,所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅負債發生額。而本期遞延所得稅資產的發生額可能計入資本公積。
2019-02-14 13:39:53
您好,壞賬計提的遞延所得稅資產貸方科目是所得稅費用-遞延所得稅費用,這樣就把所得稅費用降低了,提高了凈利潤,也就是所有者權益增加了
2020-05-21 16:46:14
您好,遞延所得稅資產增加會使應納稅所得增加,所得稅費用減少
2021-12-05 14:37:29
同學你好 對的 是這樣的
2023-08-29 11:38:38
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