
支付一筆錢 借接待費 貸銀行存款 因賬名不符退回 借銀行存款 貸銀行退匯 然后重新匯款時做會計分錄做錯了 做成借接待費 貸銀行存款。這種情況該如何處理
答: 您好,相當于沒出去,只是多了一筆手續費
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付貨代運費,因賬戶錯誤,付款后退回公司賬戶又重新匯出,這樣的會計分錄怎么做?借:銷售費用 貸:銀行存款 退回:借:銀行存款,貸:銷售費用(紅字),重新匯出,借:銷售費用 貸:銀行存款 是這樣嗎老師
答: 您好 匯款的時候沒有收到發票 不能直接計入銷售費用科目

