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陌上花開
于2019-01-31 15:18 發布 ??747次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-01-31 15:19
你好,可以等等,在申報之前核對好就可以
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月末核對往來,現在我沒有核對往來,因為對方沒有弄好賬,,那就晚點結賬,這樣可以吧?還是說自己先結賬
答: 你好,可以等等,在申報之前核對好就可以
老師,正常要做往來款的,做錯了,結賬報稅了,還可以更改嗎?
答: 你好! 1.可以反結賬更改的 2.現在做調整分錄也可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我想問下,我往來款賬上有些尾尾虛虛,我想這里結轉把他掃干凈我該如何處理呢。特別是后面這三筆我如何做呢
答: 您好 前面三筆 借 應付賬款 貸 營業外收入 后面三筆 借 營業外支出 貸 應付賬款
我們現在和一個B公司合作,然后委托他們做工程項目,但是,他們的工程項目沒有達到我們的標準,只是因為我們就是保持對客戶負責的一種態度,所以我們先墊資,這個資金的話是要從他們的結算款里面再扣回的。這個時候我們做賬的話是應該怎么做,比如說我們前期花費了2萬,我們這個時候。開票的時候就直接開我們公司2萬呢,后期再結算款,里面直接扣,還是說,比如我用了多少,開多少的票,其他的做B公司的往來款還是怎么做呢?
討論
老師,銀行一般戶可以作為往來結算賬戶嗎
為什么公司要把應付掛應收呢。往來客戶。完了結賬的時候怎么弄?
現在公司去客戶公司結賬,他們開的大額承兌付給的是兩家公司,然后兩家公司再分,如果承兌開給另一家公司,另一家公司給公司一張承兌,但是公司跟那一家公司沒有資金往來,賬上應該怎么走
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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