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利軍
于2019-01-31 10:46 發布 ??720次瀏覽
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-01-31 10:51
你好,收到款時入其他應付款,打到對方戶時借:其他應付款 貸:主營業務收入-管理費 貸:應交稅金 銀行存款
利軍 追問
2019-01-31 11:02
老師內帳資產負債表不平衡可以嗎?
2019-01-31 11:06
老師那我們之前墊付的標書費和預算得直接計入其他應收款可以嗎?
2019-01-31 11:08
假如:收到30萬工程款~~借~銀行存款30 貸其他應收款273000 貸主營業務收入24000 貸其他應收款3000 稅費交過之后再做分錄可以嗎?
王瑞老師 解答
2019-01-31 11:20
內賬也需要平衡的,可以入其他應收款科目
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王瑞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.96 解題: 9431 個
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利軍 追問
2019-01-31 11:02
利軍 追問
2019-01-31 11:06
利軍 追問
2019-01-31 11:08
王瑞老師 解答
2019-01-31 11:20