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于2019-01-26 17:49 發布 ??1209次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-26 17:49
12月份費用多記了,進項少做了是嗎? 借應交稅費-應交增值稅-進項貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配
? ? ? 追問
2019-01-26 17:51
以前年度損益調整就代表了管理費用了嗎
答疑郭老師 解答
2019-01-26 17:52
對的,跨年的損益得用以前年度損益調整科目
2019-01-26 17:55
還需要調整所得稅嗎
2019-01-26 17:56
需要的,你的所得稅少交了需要補交
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我單位13年有一筆管理費用少做325,進項稅多做了325,像這種應該怎么改正
答: 同學好,借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅(進稅額轉出,
去年12月份的外賬有筆費用做借,進項稅忘記做進去了,現在1月份怎么調整?等于管理費用多做了,少做一筆進項稅,
答: 借 進項稅額 貸 利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,我想問一下用于公司福利的進項稅怎么做轉出,已經計入管理費用
答: 借管理費用福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
如果進項稅直接進管理費用,不認證不是造成進項稅滯留嗎
討論
上月員工報銷費用 把進項稅記到管理費用里面了 這個月調賬能直接用紅沖
老師您好,幾個月前的一筆費用,將進項稅直接計入了管理費用中,怎么調整過來
企業有留底無庫存想 進項稅轉管理費用
上期管理費用多記怎么調整,是含稅入的,現在需要把進項稅調出來
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-01-26 17:51
答疑郭老師 解答
2019-01-26 17:52
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2019-01-26 17:55
答疑郭老師 解答
2019-01-26 17:56