老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,比如我今天開了10萬(wàn)元的發(fā)票,就 問
你好,分錄沒有問題。 答
老師,請(qǐng)問什么是土地交易綜合服務(wù)費(fèi),收到這張?jiān)鲋?/a> 問
你好,你們是買了一個(gè)土地是不是 答
老師你好,請(qǐng)問存在開票或代開記錄,且當(dāng)前全鏈條發(fā) 問
是一個(gè)公司,現(xiàn)在正在預(yù)檢注銷的事宜,然后在辦稅大廳反饋的紙質(zhì)件中就有這么一條 答
公司收購(gòu)一家公司后,賬務(wù)交接完后,怎么開始做賬? 問
接著之前的來做 你接收了多少 他的余額就應(yīng)該是多少 不對(duì)的讓對(duì)方調(diào)整 你們接了之后業(yè)務(wù)發(fā)生了那些做那些 你們接著之前的軟件還是換了 答
增值稅留底剩0.01元有沒有什么影響,怎樣進(jìn)行賬務(wù) 問
影響:通常無實(shí)質(zhì)負(fù)面作用,可下期抵扣,一般不符留抵退稅條件。賬務(wù)處理:可不處理,留在 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )” 借方下期繼續(xù)抵扣;也可因四舍五入等差異,借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )” 0.01 元,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 0.01 元平賬。 答

紅沖了發(fā)票,但是報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)沒有減少,然后現(xiàn)在賬上的留抵稅額比增值稅報(bào)表上的留底稅額多要怎么調(diào)整?
答: 您好 那是不是您申報(bào)錯(cuò)誤,申報(bào)錯(cuò)誤的話,可以去更正申報(bào)
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,增量留抵稅額與存量留底稅額,有什么區(qū)別?
答: 你好,增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月底,留底稅額-2238.97,專管員打電話說,讓公司交點(diǎn)稅,這個(gè)留抵稅額-2238.97叫我做未開票收入,年后再?zèng)_回來!這幾個(gè)分錄怎么做?
答: 說所得稅也需要做收入嗎,沒有就應(yīng)收2238.97? 貸銷項(xiàng)稅額,2238.97
老師,我們公司上半年開業(yè)以來一直都是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),增值稅報(bào)表上一直都是留底稅額,請(qǐng)問這個(gè)留抵稅額有沒有時(shí)間限制?
老師?收到留抵稅額的分錄如何寫(留底退稅是由于上月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以有留底稅額,要退稅的情況)
老師 我們公司7月有留底稅額,現(xiàn)在選擇退稅,我們是第一次退稅 專管員打電話說有留底就要退 我選存量留抵稅額 還是選增量留抵稅額

