
12月份才收到商戶 11.1-11.20的電費 。 確認收入的話確認為11月份,還是確認為12月份呢? 應該選擇哪中分錄呢?1.如果確認為12月份的收入分錄:借:銀行存款-建行銀行貸:其他業務收入-電費2. 如果確認為11月的收入分錄11月計提確認收入借:應收賬款-商戶A 貸:其他業務收入-電費 12月到款電費金額 借:銀行存款-建行銀行 貸:應收賬款-商戶A
答: 你好,你11月申報了增值稅了嗎?進行什么處理賬務處理嗎
賬入公司,1借現金/銀行存款 貸主營業務收入/其他業務收入2.借應付帳款(主營業務成本/其他應付款) 貸現金/銀行存款賬入店家時,1.借應收帳款 貸主營業務收入/其他業務收入(分成后)2.借現金/銀行 貸應收賬款科目這樣做對嗎,
答: 應付帳款(主營業務成本/其他應付款) 貸現金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,關于代收代付業務,收到下游款時,借:銀行存款 貸:其他應付款。支付上游款,借:其他應收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應收款和其他應付款,結合實際情況結轉差額入其他業務收入,借:其他業務收入 借:其他應付款 貸:其他應收款,請問賬務處理正確嗎?
答: 你好,如要是代收代付 收到時 借,銀行存款 貸,其他應付款 支付時 貸,其他應付款 貸,銀行存款 期末將其他應付款的余額轉入其他業務收入 借,其他應付款 貸,其他業務收入 或相反分錄


欣悅 追問
2019-01-24 11:32
小惑老師 解答
2019-01-24 11:34
欣悅 追問
2019-01-24 11:47
小惑老師 解答
2019-01-24 11:53