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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-23 16:55

你好, 
借:應交稅金-應交增值稅 
貸:現(xiàn)金

小饅頭 追問

2019-01-23 16:58

沒有退回來

小饅頭 追問

2019-01-23 16:58

是作為留底稅金

小饅頭 追問

2019-01-23 16:58

下次抵扣

月月老師 解答

2019-01-23 16:59

你好,是的,當你需要繳納增值稅的時候,增值稅在貸方,你借方的增值稅抵減了。

小饅頭 追問

2019-01-23 17:02

我的意思是接下來怎么做,這個稅金稅務局沒有退回來,那么我現(xiàn)在開票抵扣這個稅金的話會計分錄怎么做

月月老師 解答

2019-01-23 17:07

你好,你不需要做分錄,你的科目余額表,假設你本次繳納增值稅 100, 
科目余額表應交增值稅 
借方。100 貸方 500(需要繳納的增值稅)余額 400 
這400是你下次需要繳納的增值稅,100已經(jīng)抵扣了。

小饅頭 追問

2019-01-23 17:08

麻煩回答一下

小饅頭 追問

2019-01-23 17:08

能不能回答一下

月月老師 解答

2019-01-23 17:10

你好,我的解答你明白了嗎

小饅頭 追問

2019-01-23 17:11

你剛剛說借應交增值稅,貸現(xiàn)金,那么應交增值稅的余額正負抵消為0了

月月老師 解答

2019-01-23 17:13

你好,是這樣的,如果你季度不超過30萬的,你是免征增值稅的,貸方數(shù)轉入營業(yè)外收入,如果你季度超過30萬,要繳納的時候就會抵減100元。如果增值稅沒有減免政策,你說的是對的,貸方有100元,是你需要繳納的,借方有100是已經(jīng)繳納的,本期不用再繳納增值稅了。

小饅頭 追問

2019-01-23 17:20

天啦,你沒有聽懂我的意思,

小饅頭 追問

2019-01-23 17:22

作廢的稅金100,沒有退回,然后重新開普票,又扣了一次稅金,現(xiàn)在開票稅金抵減50余50這個流程里面會計分錄如何做

月月老師 解答

2019-01-23 17:24

你好,我明白你的意思, 
你交了兩次的稅金,這不要緊的,下次需要申報繳納增值稅的時候會自動抵減的。

小饅頭 追問

2019-01-23 17:32

我現(xiàn)在問得是分錄

月月老師 解答

2019-01-23 17:34

你好,你重開的發(fā)票 
借:現(xiàn)金 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅金—應交增值稅 
你作廢發(fā)票的已繳納稅額 
借:應交稅金—應交增值稅 
貸:銀行存款

小饅頭 追問

2019-01-24 09:18

我下次開票抵減未退的稅金的會計分錄怎么做

月月老師 解答

2019-01-24 09:25

你好,你下次不用做抵減未退的金額,比如下次增值稅應該交500,自動抵減100,你只需要繳納400就可以了。你這樣做完帳增值稅的借方是有100借方余額的,表示多交了100的增值稅。

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相關問題討論
你好, 借:應交稅金-應交增值稅 貸:現(xiàn)金
2019-01-23 16:55:52
您好!開專票的稅申請退稅。或者再下個月申報的時候抵扣。 作廢的發(fā)票不做賬
2017-06-19 09:54:55
你好,不給你退,留著以后抵扣是吧,只做交稅的分錄就可以,算預繳
2018-11-21 19:52:05
稅局要求你作廢還是退回重開吧。 你們不交增值稅是嗎?
2018-04-23 19:56:18
你好 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-03 17:12:01
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