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Bell
于2019-01-21 11:40 發(fā)布 ??687次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-21 11:40
需要通過應付職工薪酬才可以
Bell 追問
2019-01-21 11:59
借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工應酬,貸:現金,這樣嗎?
maize老師 解答
2019-01-21 12:01
是的,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工應酬,貸:現金
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請問老師,報銷差旅,借管理費用,貸庫存現金對嗎
答: 是的,借管理費用---差旅費,貸庫存現金
請問老師廚房需要買垃圾袋,借,管理費,其他管理費用,貸庫存現金對嗎
答: 你好,是這樣做分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么不是借管理費用 貸庫存現金
答: 這是實際 支付時前面還有一個分配的分錄 借管理費用等貸應付職工薪酬
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現金支付,但現在因為這個原因,庫存現金余額為負數了,這時候該怎么辦?
討論
提貨,名稱是書,借:管理費用 貸:庫存現金 是嗎
如果當月收到庫存現金,可以直接拿來支付管理費用嗎
老師,公司開業(yè)刻意費之前做的是借:管理費用,貸:庫存現金,過了兩個月給的銀行流水里有報銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個怎么做呢?
2017年的管理費用多計了60元,用現金支付的,以前的會計憑證是借:管理費用 1048(正確金額988元)貸:庫存現金 1048(正確金額988元)現在要用調整?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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Bell 追問
2019-01-21 11:59
maize老師 解答
2019-01-21 12:01