
單位在采購時應付對方500元,我們做賬時借:原材料 貸應付賬款 500元 但是后來實際付款的時候,有一部分是供應商送給我們的價值20元,最終實際付款480元,應該怎樣記賬
答: 借應付20貸營業外收入
這是這樣的,從別人那弄的材料,別人送去噴漆后,再拿過來這里,噴漆廠家不止一個,材料和噴漆,是付給不同的供應商。該怎么入賬呀!而且每次貨款都是這個月下個月才付,如果把噴漆和材料一起入原材料的話。記賬有個問題。貸應付賬款要如何寫呀!
答: 你只與拿貨的人結賬就行了,至于他在哪兒噴漆不用管
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,貨到了票沒到,暫估入庫,借原材料,貸應付賬款暫估。等票到了,能不能不紅沖,直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢?
答: 您好,最好還是沖銷了重新做

