老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

長期待攤費用發生時:是借:長期待攤費用貸:庫存現金待攤費用時:借:管理費用——長期待攤費用貸:長期待攤費用,這樣對嗎
答: 您好 這樣賬務處理正確的
長期待攤費用入帳,借,長期待攤費用-a,貸,銀存。月底攤銷的時候,借,管理費用-長期待攤費用攤銷。貸,長期待攤費用-a,貸,長期待攤費用-b,貸,長期待攤費用-c,攤銷分錄這樣可以嗎?
答: 你好,發生需要分別計入 A B C ,攤銷才可以分別計入相應明細的 而且攤銷借方一般是設置具體明細,而不是設置 -長期待攤費用攤銷這個明細
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
那長期待攤費用攤銷的話是計入借。管理費用-長期待攤費用攤銷。貸:長期待攤費用。是嗎、
答: 分錄是對的,但還是要看具體的借方明細,比如有的會計入 管理費用--開辦費攤銷或裝修費攤銷

