老師,請問其他應收或其他應付是負數,怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

上交社保時的分錄是,借:管理費用/社保 貸:其他應收款/社保(個人部分)銀行存款 那計提社保時的分錄怎么寫呀?
答: 下面這個完整的工資分錄 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
老師,企業支付社保費分錄可以這樣嗎?不計提的情況下,支付時,借 管理費用-社保(單位部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸 銀行存款發放工資時,借 管理費用-工資 貸 其他應收款-社保(個人部分) 銀行存款
答: 你好,如果是外賬的話,建議企業負擔的社保也通過應付職工新出來。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當月扣繳的社保不需要計提、會計分錄如下:1、計提工資時,會計分錄為:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬2、支付工資時,會計分錄為:借:應付職工薪酬貸:其他應收款-個人社保銀行存款3、支付當月社保時,借:管理費用-社保(公司部分)其他應收款-社保(個人部分)貸:銀行存款老師這樣寫分錄多嗎
答: 你好,你的企業負擔的社保不對企業負擔的社保應該單獨做一個計提,借管理費用,社保貸應付職工薪酬,社保 繳納的時候 借應付職工薪酬、社保、 其他應收款、社保個人負擔的部分, 貸銀行存款。


玲老師 解答
2019-01-15 18:54