年結(jié)最后一張憑證是把 本年利潤科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)未分配配利潤。本年利潤年底是借方95262. 分錄:借:未分配利潤 95262 貸:本年利潤 95262是這樣嗎?
梔子花
于2019-01-15 16:53 發(fā)布 ??1572次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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你好; 本年利潤貸方負數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59

你好,借本年利潤貸,利潤分配補上一個這個就行。
2021-12-22 09:27:42

你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當是 借;本年利潤 貸;利潤分配
科目余額表與利潤表應(yīng)當是一致的
2017-01-16 15:02:35

資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45

你好,本年利潤他有貸方余額,你結(jié)轉(zhuǎn)的時候你得把本年利潤放到借方,你才能把這個科目余額是零不是嗎?
2021-07-23 09:15:53
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