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濛妞
于2019-01-15 09:59 發布 ??1868次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-15 10:00
同學 您好 可以轉 借 其他應收款 貸 銀行存款
濛妞 追問
2019-01-15 10:40
老師,那如果這比款法人不歸還公司呢?該怎么辦?
bamboo老師 解答
2019-01-15 10:43
那您公司有利潤么 有的話可以股東分紅 分紅要交個稅 或者費用發票等來報銷沖減
2019-01-15 10:46
公司到2018年十二月底利潤是負的,之前也沒有分紅,那我做成 借:其他應收款 貸:銀行存款的話之后怎么平賬
2019-01-15 10:48
如果有費用發票等 借:成本費用等 貸:其他應收款
2019-01-15 10:50
老師那我現在做分錄的話做成 借:其他應收款 貸:銀行存款 借:現金 貸:其他應收款 然后有了費用再慢慢頂現金可以嗎
2019-01-15 10:51
您現在只能先做一筆分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款 有了費用再 借:成本費用等 貸:其他應收款
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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濛妞 追問
2019-01-15 10:40
bamboo老師 解答
2019-01-15 10:43
濛妞 追問
2019-01-15 10:46
bamboo老師 解答
2019-01-15 10:48
濛妞 追問
2019-01-15 10:50
bamboo老師 解答
2019-01-15 10:51