
10月賬單應付款多登記了,例如:10月王永康加工帆布袋,借庫存商品4900,貸應付賬款,現在12月發現多登記了,現在怎么調整
答: 你好 紅沖多記的就可以
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,問一下購買對方貨沒有付款,收到貨了,借:庫存商品 貸:應付賬款 對嗎?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的

