APP下載
Angie
于2019-01-14 11:10 發(fā)布 ??699次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-01-14 11:23
你好,你是哪里錯了呢,從分錄上看科目沒有問題,是金額不對嗎
Angie 追問
2019-01-14 11:33
應(yīng)付款應(yīng)該是發(fā)票金額我 做成了管理費用,還有應(yīng)交 增值稅是借方的我做成了貸方
月月老師 解答
2019-01-14 11:37
你好,你把這筆分錄沖了,再更正一筆就可以了。
2019-01-14 11:52
分錄是怎么做的
2019-01-14 12:20
你好 借:管理費用 -27832.15 貸:應(yīng)交稅金 -1669.03 其他應(yīng)付款 -26163.12 訂正 借:管理費用27832.15 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅1669.03 貸:其他應(yīng)付款 29501.18
2019-01-14 12:48
沖紅都是負(fù)數(shù)吧我是手工賬的
2019-01-14 12:49
你好,那你就用紅字填寫。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
Angie 追問
2019-01-14 11:33
月月老師 解答
2019-01-14 11:37
Angie 追問
2019-01-14 11:52
月月老師 解答
2019-01-14 12:20
Angie 追問
2019-01-14 12:48
月月老師 解答
2019-01-14 12:49