
在紅字沖紅2017年銷售發票的時候,發現一個問題,2017年開那個發票的時候稅率是17%,現在沖紅的稅率是16%.稅差額怎么處理。
答: 那開的正確發票是16%.沒有影響的吧
紅沖發票的時候,2017年的發票,2018年紅沖,分錄怎么處理?
答: 你好,紅字發票就做正常的銷售分錄,金額負數,或者相反分錄 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月開票的時候稅率開錯了,16%的稅率開成了10%的稅率,已經按照10%的稅率申報了,那下個月要沖紅這個10%的稅率,是直接做同樣一筆紅字分錄沖紅,再開一張正確的16%稅率的發票給客戶,1,那這個沖紅10%稅率的發票,是不是必須開紅字發票?2,因為是專票,這個開具紅字發票屬于跨月了,是購買方那邊開具紅字信息表后再開具紅字發票嗎,?
答: 你好!是的開和這張一樣的紅字發票再開正確的,紅字信息表你們雙方都可以開


永恒之心 追問
2019-01-13 14:37
徐阿富老師 解答
2019-01-13 14:16
徐阿富老師 解答
2019-01-13 14:50