
公司收項目經理的交到賬上的稅款,借銀行存款5萬,貸其他應付款_項目經理5萬。計提相關稅費,借稅金及附加應2萬,貸應交稅費_應交印花稅2萬,繳納時借應交稅費_應交印花稅,貸銀行存款。退回多收的稅款,借其他應收款_項目經理3萬,貸銀行存款3萬。這時公司賬上其他應付款項目經理的還有2萬余額,我該怎么沖這兩萬呢?
答: 這以后項目的工程款還有需要給他嗎
單純看一下這兩張報表存在哪些問題呢?能看出來的就是應交稅費是負數這個合理么?還是說存在負數是因為沒有事先計提造成的呢?其他應收款也是負數這個是不是也不正常?其他應付款掛了幾百萬是不是也要清賬呢?另外就是利潤表 稅金及附加那些地方都沒有數據是不是也不合理?
答: 1、應交稅費負數是正常的,說明有進項留抵 2、其他應收款出現負數,應該分析填列,貸方余額填到其他應付款 3、應收應付如果余額是正確的,暫時掛賬沒有問題 4、稅金等應該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數據,說明稅金核算科目不對 5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有兩個公司A和B,A公司幫B公司付了材料款,但是要向B公司收回來,分錄可以這樣做不?A公司:借:其他應收款-B公司 貸:庫存現金, B公司:借:材料采購 應交稅金-進項稅 貸:其他應付款- A公司,等還款的時候,其他應收款和其他應付款再對沖,這樣做好不好
答: 你好,可以這樣處理 但是最好不要這樣代付,容易引起稅局注意

