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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-01-12 18:03

你好!計提  借  管理費用-工資  貸  應付職工薪酬-獎金   發放  借  應付職工薪酬-獎金  貸  銀行存款   應交稅費-應交個人所得稅

蘇蘇12345 追問

2019-01-12 18:04

那我用現金收取的個稅分錄呢

汪晨老師 解答

2019-01-12 18:07

你好!個稅是員工承擔,不需要單獨收,直接從年終獎中扣除即可。上述分錄已經代收了個稅。 
繳納個稅時   借  應交稅費-應交個人所得稅  貸  銀行存款

蘇蘇12345 追問

2019-01-12 20:24

是我們現金發出去發現算錯了啊!沒有扣個稅啊!所以現金收回來,轉賬的已經扣了

汪晨老師 解答

2019-01-12 20:47

你好!借  庫存現金  貸 應交稅費-應交個人所得稅

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你好!計提 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-獎金 發放 借 應付職工薪酬-獎金 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-01-12 18:03:18
借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——獎金
2019-01-05 14:17:12
你好!借:管理費用---獎金 貸:應付職工薪酬----獎金
2019-01-11 10:38:31
年終獎入賬科目一般是按照企業財務制度來確定的,根據不同企業的情況,可能會有不同的科目,如“應付職工薪酬”、“職工福利費”等。 計提年終獎會計分錄的一般做法是:以企業給予職工的年終獎預算總額為基數,按財務規定的比例計提職工年終獎費用。具體分錄如下: 借:應付職工薪酬或職工福利費(應付賬款科目) 貸:銀行存款或現金(結算賬戶科目) 計提年終獎的時機通常是會計期的末尾,也就是在每個會計期結束時計提,因此,計提年終獎時要注意會計期的起止日期,以便正確計提職工年終獎費用并形成相應的會計分錄和會計憑證。
2023-02-27 15:27:49
借管理費用,工資貸應付職工薪酬。
2021-01-10 15:29:47
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