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SvipC蘇紅雁
于2019-01-12 15:57 發布 ??784次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-01-12 15:59
你好 是錢沒到吧
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酒店業務,收到協議單位的支票2萬用作充值,送2000元怎么做分錄呀?借應收賬款,20000其他應收款2000貸,預收賬款22000,這個邏輯對嗎?如果對,講解一下,不對也具體說下正確怎么做?謝謝 最好懂酒店業務的老師接
答: 如果說是收到支票的話,你直接是銀行存款貸預收賬款。
借 預收賬款貸 預收賬款 其他應收款這樣做分錄可以嗎?
答: 你好 預收和其他應收款對沖?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現在預收款沒到會計這里。能這樣子做分錄嗎?借:其他應收款。貸:預收賬款
答: 你好 是錢沒到吧
康達汽車經營兩個品牌,一個是東南三菱,一個是廣汽三菱。現在是兩個品牌合在一起做賬的。9月1日開始廣汽三菱品牌獨立出去,新成立康菱公司。那么9月1日之前康達賬戶上廣汽三菱客戶交的訂金要轉入新成立的康菱賬戶上。現在康達賬戶上要如何做分錄?是借預收賬款,貸其他應收款-康菱嗎?
討論
預付賬款轉入其他應收款,預算會計要做分錄嗎
多年的其他應收款和預付賬款 未收到貨物 應該怎樣做分錄
老師,給我們公司干活的臨時工人的工資,先預支的,過后開票,預付的時候,怎么做分錄呢?是做預付賬款還是做其他應收款呢?
新接手的賬,想把應收賬款分開,拆分其他應收款,好幾個其他應收款,該怎么做分錄?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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