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我叫聰明陸?
于2019-01-11 15:31 發布 ??2055次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-01-11 15:42
我之前已經把那些業務招待費的發票全額計入管理費用里了,我做進項稅額轉出要怎么做分錄呢? 你的意思當時沒做進項這筆分錄是嗎?
我叫聰明陸? 追問
2019-01-11 15:44
是的,我直接全額計進去了 含稅金額。
小惑老師 解答
2019-01-11 15:47
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2019-01-11 15:51
購進商品的進項稅額轉出要怎么做呢? 我是做了一個帶認證進項稅了
2019-01-11 16:19
老師,你看我這樣寫分錄對嗎?第五步要不要寫呢?
2019-01-11 18:02
你的第二步不對,第一步已經做了進項了,第二步就不用在做到待認證了
2019-01-11 18:03
你收到發票時,是否處理了進項
2019-01-11 18:22
但是這個帶認證進項是之前代理記賬公司做的,我已經改不了了。我收到發票的時候已經做了進項。那我現在要怎么修改呢
2019-01-11 18:32
你把你做的第二筆紅字沖掉
2019-01-11 18:48
沖掉了之后就直接從第三步開始是嗎? 第五步正確嗎?我購進商品的進項稅轉出 可以做到商品成本上嗎?還是可以不做到商品成本
2019-01-11 19:03
然后商品的直接做第四步進項轉出
2019-01-11 19:26
那做了進項稅轉出 還要做 借管理費用 貸 應交稅費 進項稅額轉出嗎?
2019-01-11 19:35
不用了,商品部分做到這就完成了
2019-01-11 19:50
那怎么我見有些人進項稅額 要做借管理費用 貸應交稅費進項稅額轉出呢?
2019-01-11 19:55
我這樣做對嗎?
2019-01-11 19:57
應交稅費 進項稅額轉出
2019-01-11 19:58
借:庫存商品 貸: 應交稅費 進項稅額轉出 剛才寫筆誤了
2019-01-11 20:01
按照我寫的分錄這個是商品的轉出
2019-01-11 20:28
老師,麻煩你在幫我看一下。完整版是這樣嗎??
2019-01-11 20:40
橫線上面是正確的,下面按照我寫的
2019-01-11 20:47
我之前的管理費用全部都是計含稅金額了,不用把專票的進項稅部分提出來嗎?
2019-01-11 20:53
你可以把那筆沖紅,按照我的寫,你取得專票要反映出來
2019-01-11 21:07
不行啊,我是把全年的發票都在12月認證了,不好重新做管理費用了
2019-01-11 22:14
那就按照你做吧,你寫分錄,管理費用那個數是正數
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小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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