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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-11 10:10

你好,需要怎么調整呢。

四季 追問

2019-01-11 10:12

這種事錯的  不是要紅沖  然后再做正確的嘛   紅字我不會

月月老師 解答

2019-01-11 10:20

你好,是金額錯誤,還是科目錯誤。

四季 追問

2019-01-11 10:30

金額錯誤  庫存現金那筆沒有

月月老師 解答

2019-01-11 10:33

你好,庫存現金的錢也進了銀行存款是嗎

四季 追問

2019-01-11 10:42

沒有  是這筆錢沒有收到  我寫多了的

月月老師 解答

2019-01-11 10:56

你好,那就訂正一下這張憑證 
借:應收 
貸:現金 
現金張也是都可以對上的,是吧。

四季 追問

2019-01-11 11:05

這樣好像不對呀

四季 追問

2019-01-11 11:06

你看下我的相片  然后直接告訴我怎么寫分錄就好

月月老師 解答

2019-01-11 11:13

你好,把你的分錄原樣做一筆負的 
再做一筆 
借:應收賬款 
      銀行存款 
貸:主營業務收入 
      應交稅金—應交增值稅

四季 追問

2019-01-11 11:18

老師   就是不會做負數   是一樣的分錄  金額處借方貸方都是-號就可以了嗎

月月老師 解答

2019-01-11 11:20

借:庫存現金  -47955 
銀行存款-31970 
貸:主營業務收入-77597.09 
應交稅金—應交增值稅-2327.91

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相關問題討論
你好,需要怎么調整呢。
2019-01-11 10:10:59
你好,9月初把上月暫估的全部用紅字沖回,發票到了,正常做購進,如果月初沒做沖回,現在就兩筆分錄一起做,。
2019-10-17 14:20:33
借以前年度損益調整 應交稅費應交增值銷項 貸應收。
2022-02-11 18:54:27
這個不用調整了,建議將發票復印幾份,分別附在之前的憑證后面就可以了。
2018-10-09 11:07:29
借預付賬款貸銀行存款按月分攤 借管理費用 貸預付賬款, 沒有發票正常做賬,但是不允許抵扣企業所得稅。
2022-03-25 11:40:45
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