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四季
于2019-01-11 10:10 發布 ??658次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-01-11 10:10
你好,需要怎么調整呢。
四季 追問
2019-01-11 10:12
這種事錯的 不是要紅沖 然后再做正確的嘛 紅字我不會
月月老師 解答
2019-01-11 10:20
你好,是金額錯誤,還是科目錯誤。
2019-01-11 10:30
金額錯誤 庫存現金那筆沒有
2019-01-11 10:33
你好,庫存現金的錢也進了銀行存款是嗎
2019-01-11 10:42
沒有 是這筆錢沒有收到 我寫多了的
2019-01-11 10:56
你好,那就訂正一下這張憑證 借:應收 貸:現金 現金張也是都可以對上的,是吧。
2019-01-11 11:05
這樣好像不對呀
2019-01-11 11:06
你看下我的相片 然后直接告訴我怎么寫分錄就好
2019-01-11 11:13
你好,把你的分錄原樣做一筆負的 再做一筆 借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金—應交增值稅
2019-01-11 11:18
老師 就是不會做負數 是一樣的分錄 金額處借方貸方都是-號就可以了嗎
2019-01-11 11:20
借:庫存現金 -47955 銀行存款-31970 貸:主營業務收入-77597.09 應交稅金—應交增值稅-2327.91
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現在這個發票要做調整 要怎么寫分錄
答: 你好,需要怎么調整呢。
老師,你好,在4月份暫估一筆布料:100米=2000元,9月份進來的發票:80米=2000元,怎樣出分錄來調整多暫估的20米?分錄?
答: 你好,9月初把上月暫估的全部用紅字沖回,發票到了,正常做購進,如果月初沒做沖回,現在就兩筆分錄一起做,。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在1月份已做了這個分錄,7月份銀行開了發票現在應該怎么調整一下
答: 這個不用調整了,建議將發票復印幾份,分別附在之前的憑證后面就可以了。
老師 國稅扣的錢和發票上扣的錢差了幾分錢 這個在賬上怎么作調整 問具體分錄
討論
客戶平時業務很多,但都是很多業務到月底開在一張發票上,平時每筆分錄該怎么四舍五入,月底開票的時候該怎么調整
醫院開的面額為10000元的發票,與醫保局只能按8000的定額結算,想問下這差額部分己經入到收入,要怎么調整?另外,按定額結算的部分當中還有一小部分是拒付的,因為超出了總控部分的醫保款醫保局拒付,這部分拒付款要怎么做分錄?
往年房租沒有取得發票而入了待攤了,現在要調整,怎么做會計分錄??
上個月發票開錯主體,已經結賬,需要調整上個月會計分錄該怎么調整呢
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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四季 追問
2019-01-11 10:12
月月老師 解答
2019-01-11 10:20
四季 追問
2019-01-11 10:30
月月老師 解答
2019-01-11 10:33
四季 追問
2019-01-11 10:42
月月老師 解答
2019-01-11 10:56
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2019-01-11 11:05
四季 追問
2019-01-11 11:06
月月老師 解答
2019-01-11 11:13
四季 追問
2019-01-11 11:18
月月老師 解答
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