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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-10 16:22

你這個是有免稅還是啥?有去稅局備案嗎?

flower 追問

2019-01-10 16:28

數控費用

flower 追問

2019-01-10 16:28

稅控服務費

maize老師 解答

2019-01-10 16:32

一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表:
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

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相關問題討論
這個看你的期初數據,就是需要知道具體的期初的時間,如1月1日、2月1日、3月1日之類的全部屬于期初
2019-09-10 10:17:23
你好 圖太糊了,拍清楚一點,行么
2020-04-08 08:51:08
這個年初余額指的是2018.12月期末數
2019-10-25 14:31:01
左邊填上你做了銀行沒做的數,右邊填上銀行做了你沒做的數,然后按表上的加減計算出余額,看左右是否相等
2019-03-14 16:38:56
你好,這個根據 你的財務報表數據來填寫
2019-09-10 10:19:53
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