老師你好,我想問一下小規模申報增值稅的時候,實際繳納增值稅比賬上多0.01怎么處理。它是這樣的10月含稅收入18628.67,不含稅收入18086.09(18086.0873),增值稅是542.58(542.5826);11月含稅收入51280.76,不含稅收入49787.15(49787.1456),增值稅是1493.61(1493.6143);12月含稅收入214443.03,不含稅收入208197.12(208197.1165),增值稅是6245.91(6245.9134).所以賬上的第四季度收入合計18086.09+49787.15+208197.12=276070.36元,第四季度增值稅合計542.58+1493.61+6245.91=8282.10元,填增值稅申報表的時候,收入是276070.36元,繳納的增值稅是8282.11(276070.36×0.09=8282.1108)該怎么處理
鳳baby
于2019-01-10 09:31 發布 ??987次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-10 18:36
下月計提時多計提0.01元
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下月計提時多計提0.01元
2019-01-10 18:36:59

你好,2季度要交增值稅的,按現在的規定季度不超過9萬可以免交增值稅,你2季度已經超9萬了。
2018-05-24 14:14:22

你不應該填第一行吧?填9-10 行。 你應該在30000免稅銷售額度內
2019-01-04 17:15:49

二季度要繳納,這個是一個季度一算。
2018-05-24 12:40:23

按照申報系統申報,四舍五入的原因。然后調整差額計入營業外支出。
2018-10-10 05:48:59
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鳳baby 追問
2019-01-10 19:33
樸老師 解答
2019-01-11 10:00