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于2019-01-09 15:14 發布 ??2558次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-09 15:14
你好,今后也無法取得發票嗎?
12345 追問
2019-01-09 15:15
是的老師,付款的時候還有備注是裝修隔斷款
鄒老師 解答
2019-01-09 15:23
你好 借;長期待攤費用 貸;銀行存款 然后按月攤銷 無票裝修支出,攤銷匯算清繳予以調整就是了
2019-01-09 15:35
一萬塊可以直接計入管理費用開辦費嗎?
2019-01-09 15:40
你好,裝修費應當通過長期待攤費用核算,然后按一定期限攤銷才是的
2019-01-09 15:59
老師這個票可以入賬嗎
2019-01-09 16:02
你好,需要找收費公司索取發票入賬才是的
2019-01-09 16:05
嗯嗯我知道,這是另一個問題 不是說有一些發票不能入賬了嗎
2019-01-09 16:10
你好,按規定是不可以入賬的
2019-01-09 16:53
因為那個發票章不是全國統一的是嗎?
2019-01-09 16:57
你好,主要是這個不是發票
2019-01-09 17:01
那高鐵票,船票能入賬嗎
2019-01-09 17:02
你好,嚴格來說也不可以,需要鐵路公司,輪渡公司開具發票入賬
2019-01-09 18:59
繳納社保:借 管理費用-社保(單位) 其他應收款-個人 貸 銀行存款 計提工資:借:管理費用-工資 銷售費用-工資 管理費用--研發費用 貸:應付職工薪酬--工資(總額) 實際發放工資 借:應付職工薪酬--工資(總額) 貸:其他應收款--社保(個人代扣代繳) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款/庫存現金 繳納個稅 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 繳納增值稅: 借 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款 繳納附加稅: 借 營業稅金及附加 貸 銀行存款
老師,這個分錄有問題嗎?
2019-01-09 19:04
你好,最后一個繳納附加稅,借方是應交稅費——附加稅,而不是稅金及附加科目,附加稅計提才計入稅金及附加的
2019-01-09 19:40
那可以不計提直接在繳納的時候,借應交稅費-(附加稅) 貸銀行存款嗎?
2019-01-09 19:41
你好,最終還是需要計提的,否則會導致 應交稅費-(附加稅)余額一直的貸方負數的
2019-01-09 19:51
那增值稅,企業所得稅計提繳納的分錄怎么做呢?
2019-01-09 19:54
你好,企業所得稅是 借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 增值稅是小規模還是一般納稅人?
2019-01-09 20:29
一般納稅人和小規模都有
2019-01-09 20:50
你好,小規模 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款 一般納稅人 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-09 21:00
明白,謝謝老師
2019-01-09 21:01
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2019-01-09 21:11
老師還有一個問題,我知道不能這樣做,但是老板說先這樣做,就是他通過公賬轉錢到私人賬戶再取現代發工資,是不是這樣做分錄,借 庫存現金,貸銀行存款
2019-01-09 21:14
你好,應當這樣做分錄 借;其他應收款 貸;銀行存款 借;庫存現金 貸;其他應收款
2019-01-09 21:17
那第一次分錄有銀行回單做憑證,第二筆呢?
你好,第二筆是老板個人賬戶取現的回單
2019-01-09 21:18
然后他每次取的金額跟每個月的工資對不上有關系嗎?有時多了有時少了
2019-01-09 21:22
你好,沒有關系,取了多少就做多少取現的分錄就是了
2019-01-09 21:25
好的,謝謝老師o(^o^)o這么晚了還給我解答 老師如果有問題要請教你怎么弄呢?因為我之前用積分指定你,都是別的老師回復的呢
2019-01-09 21:30
你好,你可以通過會計問,定向向我提問
2019-01-10 10:04
老師昨天代發工資的兩筆分錄摘要是這樣寫嗎?摘要 :代發工資 借;其他應收款 貸;銀行存款 摘要:取現 借;庫存現金 貸;其他應收款
2019-01-10 10:15
你好,是的這樣做分錄,寫摘要的
2019-01-10 10:27
老師,單位代個人繳納的社保是計入其他應付還是其他應收呢?怎么區別呀
2019-01-10 10:37
你好,這兩個科目都有人在 使用 先繳納在收取,通過其他應收款核算 先收取,再繳納,通過其他應付款核算
2019-01-10 11:22
老師是不是執行小企業會計準則的不用計提增值稅和附加稅呢
2019-01-10 11:32
你好,與執行的準則沒有關系,增值稅,附加稅是需要按規定計提的
2019-01-10 11:33
跟工資一樣,當月計提下月發放嗎?
2019-01-10 11:42
你好,通常是當月計提,次月扣繳的
2019-01-10 15:36
老師我們公司銷售軟件產品怎么結轉成本呢?
2019-01-10 15:45
你好,根據銷售軟件應當負擔的成本結轉 借;主營業務成本 貸;累計攤銷
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老板通過銀行公賬支付裝修費,無法取得發票,怎么進行賬務處理
答: 你好,今后也無法取得發票嗎?
空調行業找私人安裝空調,支付的安裝費無法取得發票,如何賬務處理?
答: 找替票報銷吧,或去稅局代開勞務費發票。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老板用私人賬戶支付了裝修款,有發票有合同,該如何進行賬務處理?
答: 你好,借長期待攤費用/在建工程,自己場地掛在建工程租賃做長期待攤費用 貸其他應付款,
老師,這個題目,支付研發費,尚未取得符合對方發票,通過應付賬款核算,銀行付款貸銀行存款。那收到發票后的賬務處理是怎樣?
討論
采購的原材料,款已付,但是無法取得發票,怎么進行賬務處理?
公司有時支付貨款是老板用她個人賬戶網上銀行支付,這種無法取得原始付款憑證,那作帳務處理時要怎么辦?
裝修公司老板自己支付一筆前期公司的成本,然后要做賬,怎么進行賬務處理
公司取得收入,對方打入銀行老板就取走,要發公司支付費用時老板又打進賬戶,這樣的情況怎么處理?就是庫存現金過多的情況
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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12345 追問
2019-01-09 15:15
鄒老師 解答
2019-01-09 15:23
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2019-01-09 16:53
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2019-01-09 16:57
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2019-01-09 17:01
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2019-01-09 17:02
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2019-01-09 18:59
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鄒老師 解答
2019-01-09 19:04
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2019-01-09 19:40
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2019-01-09 19:41
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2019-01-09 19:51
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2019-01-09 19:54
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2019-01-09 20:29
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2019-01-09 20:50
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2019-01-09 21:14
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2019-01-09 21:17
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2019-01-09 21:17
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