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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-09 15:14

你好,今后也無法取得發票嗎?

12345 追問

2019-01-09 15:15

是的老師,付款的時候還有備注是裝修隔斷款

鄒老師 解答

2019-01-09 15:23

你好   
借;長期待攤費用   貸;銀行存款 
然后按月攤銷 
無票裝修支出,攤銷匯算清繳予以調整就是了

12345 追問

2019-01-09 15:35

一萬塊可以直接計入管理費用開辦費嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 15:40

你好,裝修費應當通過長期待攤費用核算,然后按一定期限攤銷才是的

12345 追問

2019-01-09 15:59

老師這個票可以入賬嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 16:02

你好,需要找收費公司索取發票入賬才是的

12345 追問

2019-01-09 16:05

嗯嗯我知道,這是另一個問題 不是說有一些發票不能入賬了嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 16:10

你好,按規定是不可以入賬的

12345 追問

2019-01-09 16:53

因為那個發票章不是全國統一的是嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 16:57

你好,主要是這個不是發票

12345 追問

2019-01-09 17:01

那高鐵票,船票能入賬嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 17:02

你好,嚴格來說也不可以,需要鐵路公司,輪渡公司開具發票入賬

12345 追問

2019-01-09 18:59

繳納社保:借 管理費用-社保(單位)                        其他應收款-個人                   貸 銀行存款 計提工資:借:管理費用-工資                          銷售費用-工資                           管理費用--研發費用                 貸:應付職工薪酬--工資(總額) 實際發放工資 借:應付職工薪酬--工資(總額)      貸:其他應收款--社保(個人代扣代繳)            應交稅費--應交個人所得稅             銀行存款/庫存現金 繳納個稅 借:應交稅費-應交個人所得稅                  貸:銀行存款 繳納增值稅:  借   應交稅費-應交增值稅                             貸  銀行存款 繳納附加稅: 借   營業稅金及附加                         貸   銀行存款

12345 追問

2019-01-09 18:59

老師,這個分錄有問題嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:04

你好,最后一個繳納附加稅,借方是應交稅費——附加稅,而不是稅金及附加科目,附加稅計提才計入稅金及附加的

12345 追問

2019-01-09 19:40

那可以不計提直接在繳納的時候,借應交稅費-(附加稅)  貸銀行存款嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:41

你好,最終還是需要計提的,否則會導致 應交稅費-(附加稅)余額一直的貸方負數的

12345 追問

2019-01-09 19:51

那增值稅,企業所得稅計提繳納的分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:54

你好,企業所得稅是 
借;所得稅費用    貸;應交稅費-企業所得稅 
借;應交稅費-企業所得稅  貸;銀行存款 
增值稅是小規模還是一般納稅人?

12345 追問

2019-01-09 20:29

一般納稅人和小規模都有

鄒老師 解答

2019-01-09 20:50

你好,小規模 
借;應收賬款 等科目     貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借;應交稅費-應交增值稅    貸;銀行存款 
一般納稅人   
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

12345 追問

2019-01-09 21:00

明白,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-09 21:01

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

12345 追問

2019-01-09 21:11

老師還有一個問題,我知道不能這樣做,但是老板說先這樣做,就是他通過公賬轉錢到私人賬戶再取現代發工資,是不是這樣做分錄,借 庫存現金,貸銀行存款

鄒老師 解答

2019-01-09 21:14

你好,應當這樣做分錄 
借;其他應收款  貸;銀行存款 
借;庫存現金    貸;其他應收款

12345 追問

2019-01-09 21:17

那第一次分錄有銀行回單做憑證,第二筆呢?

鄒老師 解答

2019-01-09 21:17

你好,第二筆是老板個人賬戶取現的回單

12345 追問

2019-01-09 21:18

然后他每次取的金額跟每個月的工資對不上有關系嗎?有時多了有時少了

鄒老師 解答

2019-01-09 21:22

你好,沒有關系,取了多少就做多少取現的分錄就是了

12345 追問

2019-01-09 21:25

好的,謝謝老師o(^o^)o這么晚了還給我解答 老師如果有問題要請教你怎么弄呢?因為我之前用積分指定你,都是別的老師回復的呢

鄒老師 解答

2019-01-09 21:30

你好,你可以通過會計問,定向向我提問

12345 追問

2019-01-10 10:04

老師昨天代發工資的兩筆分錄摘要是這樣寫嗎?摘要 :代發工資 借;其他應收款 貸;銀行存款   摘要:取現 借;庫存現金 貸;其他應收款

鄒老師 解答

2019-01-10 10:15

你好,是的這樣做分錄,寫摘要的

12345 追問

2019-01-10 10:27

老師,單位代個人繳納的社保是計入其他應付還是其他應收呢?怎么區別呀

鄒老師 解答

2019-01-10 10:37

你好,這兩個科目都有人在 使用 
先繳納在收取,通過其他應收款核算 
先收取,再繳納,通過其他應付款核算

12345 追問

2019-01-10 11:22

老師是不是執行小企業會計準則的不用計提增值稅和附加稅呢

鄒老師 解答

2019-01-10 11:32

你好,與執行的準則沒有關系,增值稅,附加稅是需要按規定計提的

12345 追問

2019-01-10 11:33

跟工資一樣,當月計提下月發放嗎?

鄒老師 解答

2019-01-10 11:42

你好,通常是當月計提,次月扣繳的

12345 追問

2019-01-10 15:36

老師我們公司銷售軟件產品怎么結轉成本呢?

鄒老師 解答

2019-01-10 15:45

你好,根據銷售軟件應當負擔的成本結轉 
借;主營業務成本    貸;累計攤銷

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你好,今后也無法取得發票嗎?
2019-01-09 15:14:22
找替票報銷吧,或去稅局代開勞務費發票。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-14 15:31:55
如通過銀行支付裝修費2500 借:管理費用-裝修費2500 貸:銀行2500 但是多付了500元,退回來現金 這個怎么做賬務處理呢
2016-03-24 16:26:19
你好,借長期待攤費用/在建工程,自己場地掛在建工程租賃做長期待攤費用 貸其他應付款,
2020-12-21 21:33:52
您好,建議讓收款方到稅務局代開發票,來進行賬務處理。
2018-12-31 15:37:06
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