
之前印花稅計提分錄錯誤,因為拉財務報表,利潤表不能顯示營業稅金及附加-印花稅數據,錯誤分錄如下:借:管理費用-印花稅 100貸:銀行 100現在做調整分錄,分錄如下,請問是否需要在應交稅金應交印花稅內一進一出做一下??借:管理費用-印花稅 -100借:營業稅金及附加 100借:應交稅金-應交印花稅 100貸:應交稅金-應交印花稅 100
答: 調整分錄如下 借:稅金及附加-印花稅100 貸:管理費用-印花稅100
現在印花稅入營業稅金及附加,但我財務報表仍然反是映在管理費用入面可以嗎 做賬做的入管理費用
答: 你好,不可以,需要做到一致,計入稅金及附加的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開出一張5萬房租增票(47619.05,稅費2380.95)計提,借:營業務稅金及附加 238.10 管理費用―房產稅 5714.29 管理費用―印花稅 47.62 貸:應交稅金―房產稅 5714.29應交稅金―印花稅 47.62 其他應交款―教附
答: 具體問的什么問題?


小小酷 追問
2019-01-09 15:09
馬江偉老師 解答
2019-01-09 17:42