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會計學堂輔導老師
于2019-01-09 09:56 發布 ??919次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-09 10:44
這個不需要結轉,你沒認證做借xx 應交稅費-待認證進項稅額 認證做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額。
會計學堂輔導老師 追問
2019-01-10 16:27
老師,我現在接觸的是農業公司,以前都是零申報,這個月想做點無票收入,不知道怎么做!! 自產自銷 的
maize老師 解答
2019-01-10 16:31
小規模還是一般納稅人去稅局備案免稅嗎?
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年末還有待認證發票余額,怎么結轉呢?這個賬務怎么處理呢??
答: 你好,這個待認證已經做費用處理了嗎
年末還有待認證發票余額,怎么結轉呢?這個賬務怎么處理呢?
答: 這個不需要結轉,你沒認證做借xx 應交稅費-待認證進項稅額 認證做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月有認證發票,但月末結賬時轉待認證的進項沒有余額轉,是什么情況導致的,查賬有進項入賬的都有
答: 你好,你把發票都認證了,那怎么還有待認證的進項約呢
請問認證發票認證19年的到2022年2月做賬可以嗎
討論
年末還有待認證發票余額,怎么結轉呢?這個賬務怎么處理呢??待認證沒有做費用處理
老師,請問做賬的時候是入的是待認證發票,發票認證后怎么處理
已勾了認證發票,但發票聯未入賬和發票聯已入賬,但未勾選認證的賬務,要怎樣處理呀?
老師你好,發票認證平臺金額與賬套面金額不一致怎么辦?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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會計學堂輔導老師 追問
2019-01-10 16:27
maize老師 解答
2019-01-10 16:31