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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-07 14:51

但是我如果不一一對應的話,我怎么出賬呢

樸老師 解答

2019-01-07 19:02

1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
    貸:應付賬款——暫估
2、收到發票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(紅字)
    貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發票入賬:
借:原材料
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
    貸:應付賬款

二、進項稅不暫估入賬,會計分錄為:
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
    貸:應付賬款——暫估
2、
收到發票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發票入賬:
借:原材料
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
    貸:應付賬款

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相關問題討論
你好,再做一個借主營業務成本負數貸,庫存商品暫估入庫負數。然后再做一個發票的,借主營業務,成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
你好,是這樣 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2021-12-25 14:02:35
您好 請問您收到發票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
你好,發票到,先把暫估憑證原路沖紅,再重新做一份藍字的入庫憑證。
2018-08-21 18:17:30
是這樣的賬務處理,就是發票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
2019-05-08 21:17:43
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