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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-01-07 09:52

先填寫財務報表申報完畢,然后增值稅申報表,填寫后打開開票系統(tǒng) 
然后申報就可以清卡了

楊小妞 追問

2019-01-07 09:53

在電子稅務局里填寫報表還是導入

暖暖老師 解答

2019-01-07 09:55

在電子稅務局里填寫報表

楊小妞 追問

2019-01-07 10:01

手工填寫?

暖暖老師 解答

2019-01-07 10:01

對的,手工填寫簡單

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相關問題討論
學員你好,先打開開票系統(tǒng)上報匯總,然后進入電子稅務局填寫申報表申報扣款后再進入開票系統(tǒng)清卡操作
2021-11-03 13:18:11
先填寫財務報表申報完畢,然后增值稅申報表,填寫后打開開票系統(tǒng) 然后申報就可以清卡了
2019-01-07 09:52:22
你好,學員,請看老師的截圖
2022-02-13 11:38:41
增值稅申報要分六步:本月底發(fā)票認證,次月初抄稅,申報,報稅,繳稅,清卡(盤)。 詳細: 1、 【發(fā)票認證】在稅款所屬期內完成,在認證通過的次月申報期內申報抵扣進項稅額,不足抵扣的部分可結轉下期繼續(xù)抵扣(但當期必須申報)。例如:6月認證專用發(fā)票且認證相符,那么應在7月申報期內進行申報、抵扣,不足抵扣的部分結轉下期繼續(xù)抵扣。 2、【抄稅】是指一般納稅人通過開票軟件將上月開票數(shù)據(jù)抄入報稅盤(稅控盤,下同)或IC卡的操作,每月開具發(fā)票之前需要先進行抄稅。 3、【報稅】是指將已抄至報稅盤或IC卡中的開票數(shù)據(jù)報送給 4、【網(wǎng)上申報增值稅】網(wǎng)上申報、繳稅需要使用數(shù)字證書,數(shù)字證書可向廣州市電子簽名中心申領。 5、【返寫監(jiān)控數(shù)據(jù)(清卡)】是指在納稅人完成報稅,且申報表通過(包括比對異常處理)稅務機關系統(tǒng)“一窗式”比對后,稅務機關將監(jiān)控數(shù)據(jù)返寫至納稅人的報稅盤或IC卡中,完成報稅盤或IC卡解鎖,使納稅人的稅控開票系統(tǒng)在申報期后可繼續(xù)開具發(fā)票。返寫監(jiān)控數(shù)據(jù)又稱“清卡”(“清盤”)。 6、【申報數(shù)據(jù)文件制作】申報數(shù)據(jù)文件通過“電子申報管理系統(tǒng)”制作,在進行增值稅申報之前完成。該系統(tǒng)可通過稅友網(wǎng))下載。 7、【申報期限】增值稅一般納稅人的抄報稅、納稅申報時間原則上為每月的1-15日,在納稅期內遇最后一日為法定休假日的,申報期順延至下一個工作日;在每月1日至15日內有連續(xù)3天以上法定休假日的,申報期按休假日天數(shù)順延。 一般納稅人每月進行抄報稅、納稅申報直至完成最后一個“清卡”步驟后,才能領用發(fā)票。
2019-01-02 20:53:08
一般納稅人在征期內進行申報,申報具體流程為: (一)抄報稅:納稅人在征期內登陸開票軟件抄稅,并通過網(wǎng)上抄報或辦稅廳抄報,向稅務機關上傳上月開票數(shù)據(jù)。 (二)納稅申報:納稅人登陸網(wǎng)上申報軟件進行網(wǎng)上申報。網(wǎng)上申報成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實時扣繳稅款。 (三)清零解鎖:申報成功后,納稅人返回開票系統(tǒng)對稅控設備進行清零解鎖。 提示:一般納稅人無稅控設備的只需進行第二步申報操作,無需進行第一和第三步操作。 2、增值稅一般納稅人申報表及其附列資料填寫步驟 增值稅一般納稅人申報比較復雜,其中增值稅主表、附表一銷項、附表二進項、附表四抵減、附表五不動產(chǎn)抵扣、固定資產(chǎn)抵扣、本期進項結構表都是必填表,不管有無數(shù)據(jù),都要點擊打開相應報表填寫保存。 請按照填寫順序進行填寫。 步驟一、 填寫附表(一):銷售收入情況。部分欄次對純貨物勞務類納稅人開放;部分欄次對純服務、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)類納稅人開放;兼營納稅人相關行次都會放開。第11、12列的數(shù)據(jù)與附表三差額征稅會勾稽。差額征稅啟用白名單管理,如果沒有向主管稅務所報送過,將無法填寫差額征稅欄次。 有差額扣除的,請?zhí)顚懜奖?三):服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細此表無法直接填寫,點擊附表一12列服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額,會彈出填寫框,在此框中填寫數(shù)據(jù),相關數(shù)據(jù)會帶到附表三中相應的行次。如果沒有差額征稅,納稅人不應點擊12欄,否則打開后無法關閉填寫框,只能點擊左上角退出此申報表。 步驟二、 填寫附表二:本期進項稅額明細。 請注意:增值稅進項發(fā)票當月認證,當月抵扣,這里的當月指所屬期。 第二行請按照認證或勾選的月匯總數(shù)據(jù)進行填寫。海關進口增值稅專用繳款書納稅人如實填寫,會在申報比對時與海關稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對。 農產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票這欄反映企業(yè)農產(chǎn)品進項,此欄是灰色的,數(shù)據(jù)來源于《農產(chǎn)品核定扣除增值稅進項稅額計算表(匯總表)》合計數(shù)。需要注意:當農產(chǎn)品那行稅額為空時,附表二是保存不過的,灰色項無法手工填寫,需要點擊左上角“補零”按鈕,即可通過保存。 代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網(wǎng)報是有控制的,不應填寫此行的單位填寫完保存時會報錯,顯示為紅色字體,另外現(xiàn)在還增加了數(shù)據(jù)比對,預繳有錯的也會報錯,鼠標放在紅色字體附近會出現(xiàn)錯誤具體提示。 網(wǎng)上申報增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)第14-23欄次增加監(jiān)控要大于等于零,不允
2021-06-10 19:12:49
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