
員工外派工作,有補助這些要交個稅嗎?是按照出差補助來計入差旅費還是?
答: 你好,具體是什么性質的補助?
派員工出差,住宿、車費都有發票,以票面報銷,就是餐費按照企業出差制度,不管是多少一律是一天補助80元,按照出差天數計算,沒有發票。這可以嗎,補助誤餐費,這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎?
答: 你好! 可以的,不需要發票的,金額直接填寫在報銷單上就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工差旅費補助有沒有標準,還是都計到工資繳納個人所得稅這個補助標準按什么來規定
答: 同學您好,出差補助是不要發票的。也不用交稅的 借:管理費用差旅費,貸:銀行存款


夢餅餅 追問
2019-01-04 13:07
夢餅餅 追問
2019-01-04 13:07
鄒老師 解答
2019-01-04 13:36