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于2019-01-03 19:23 發布 ??879次瀏覽
冰兒老師
職稱: 中級會計師
2019-01-03 19:26
你好,申報時填 寫在第25欄里
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外貿企業的進項發票。增值稅申報時關于進項發票怎么填寫,才能保證不影響退稅。
答: 你好,申報時填 寫在第25欄里
外貿出口退稅企業,增值進行退稅認證后,申報增值稅時這個進項發票要填寫在哪里
答: 你好,填寫在附表二中第24欄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,外貿企業用于退稅的進項發票,認證后需要填寫在增值稅申報表中嗎
答: 需要的哦,進項轉出就可以了
外貿企業出口免稅不退稅,進項發票認證后在增值稅納稅申報里如何填寫?
討論
老師 出口退稅,外貿型企業,只有出口業務。收到進項發票進項稅額 910元,1份 ,其中200元是不能退稅的 ,在稅務局增值稅申報系統中,關于這張發票,我應該怎么填寫呢
老師,您好!問一下關于外貿企業進項增值稅問題。在出口報關之前月份取的的增值稅專用發票,認證后,當月報稅時候報表怎么填? 還是說不用填寫,以后月份直接申請退稅
,謝老師,外貿出口企業的進貨發票的進項稅額(后續全額退稅的),增值稅申報表怎么填寫,要填幾個表
外貿企業上個月認證了用于出口退稅的進項發票,那4月要如何填增值稅申報表嗎?
冰兒老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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