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嵐昕
于2019-01-03 16:17 發(fā)布 ??3399次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-01-03 16:18
你好 直接用分配利潤科目
嵐昕 追問
2019-01-03 16:21
我的應(yīng)收賬款記錯了多記了一筆。.借:應(yīng)收賬款 貸 :主營業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費 。主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了。我之前咨詢的老師讓我用以前年度損益調(diào)整 。但是我的軟件中沒有這個科目,我應(yīng)該怎么做
玲老師 解答
2019-01-03 16:23
你好是哪年 做錯的分錄 的 ?
2019-01-03 16:25
18年做錯的
2019-01-03 16:28
你要是沒結(jié)賬呢 當(dāng)年 的 直接更正就要以不用以前年底損益調(diào)整科目
2019-01-03 16:29
已經(jīng)結(jié)賬了,怎么辦
2019-01-03 16:42
按重要性判斷 金額小的你可以直接沖今年的 金額大的用以前年底損益 調(diào)整
2019-01-03 16:44
老師,我的軟件上面沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
2019-01-03 16:46
我如截圖中這樣做可以嗎
2019-01-03 16:54
借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:未分配利潤(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(紅字) 借:未分配利潤(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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嵐昕 追問
2019-01-03 16:21
玲老師 解答
2019-01-03 16:23
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2019-01-03 16:25
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2019-01-03 16:28
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2019-01-03 16:29
玲老師 解答
2019-01-03 16:42
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2019-01-03 16:44
嵐昕 追問
2019-01-03 16:46
玲老師 解答
2019-01-03 16:54