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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-03 10:41

同學 您好 
沒有收到發票 可以先暫估入賬計入固定資產

陽光 追問

2019-01-03 10:51

收到發票之后怎么做賬呢?

陽光 追問

2019-01-03 10:51

收到發票之后怎么做賬呢?

陽光 追問

2019-01-03 10:51

收到發票之后怎么做賬呢?

bamboo老師 解答

2019-01-03 10:54

借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 
貸:應付賬款——暫估應付賬款 
借:應付賬款——暫估應付賬款 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 
貸:應付賬款 
借:應付賬款 
貸:銀行存款等

陽光 追問

2019-01-03 11:01

可是我們銀行已經付款了啊

bamboo老師 解答

2019-01-03 11:01

那把分錄順序調整一下就可以了啊 
借:應付賬款 
貸:銀行存款等 
借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 
貸:應付賬款——暫估應付賬款 
借:應付賬款——暫估應付賬款 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 
貸:應付賬款

陽光 追問

2019-01-03 11:14

好復雜

bamboo老師 解答

2019-01-03 11:16

一共就三筆分錄啊 你理解一下 其實很簡單的 先付款 然后暫估入庫 收到發票后沖銷暫估

陽光 追問

2019-01-03 11:34

老師,還有個問題 我們有分公司,匯算清繳總公司要加上他們的收入成本嗎

bamboo老師 解答

2019-01-03 12:14

應該加上分公司的

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相關問題討論
你好!如果已經完工了可以轉
2018-05-11 11:22:29
你好,對的是的,需要單獨每一個產品做固定資產。
2022-03-02 16:06:26
你好,資產到了,就可以計入 借;固定資產 貸;應付賬款——暫估
2017-09-16 10:00:22
同學 您好 沒有收到發票 可以先暫估入賬計入固定資產
2019-01-03 10:41:02
你好,可以的。我自己也是這樣處理的
2021-10-21 22:35:38
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